桂林旅游近日发布2024年年报,多项财务指标出现显著变化。报告期内,公司归属于上市公司股东的净利润同比减少1830.70%,经营活动产生的现金流量净额下降29.41%。这些数据背后,反映出公司在经营过程中面临着诸多挑战。 关键财务指标解读 营收下滑,市场竞争压力显现 2024年,桂林旅游实现营业收入431,675,114.43元,较去年的467,103,562.89元下降了7.58%。公司表示,受区域市场竞争加剧、桂林特大洪水等因素影响,游客接待量同比下降8.12%,导致营业收入减少。从业务板块来看,景区旅游业务收入208,707,603.83元,同比下降16.50%,占营业收入比重为48.35%;漓江游船客运收入127,960,375.74元,同比增长13.23%,占比29.64%;漓江大瀑布饭店收入72,388,625.52元,同比下降3.99%,占比16.77%。各业务板块表现不一,反映出市场竞争对不同业务的影响程度有所差异。 净利润暴跌,经营状况严峻 归属于上市公司股东的净利润为-204,463,086.00元,与去年的16,376,004.51元相比,大幅减少1,830.70%。这一巨额亏损主要归因于游客接待量下降导致营业收入减少、投资收益同比减少2516万元,以及公司及部分子公司在2024年12月31日计提信用减值损失和资产减值损失合计15,167.06万元。如此巨大的利润降幅,显示公司经营状况面临严峻挑战。 扣非净利润同样大幅下滑 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-199,680,189.69元,去年为12,469,293.04元,同比减少2,625.31%。这表明公司核心业务的盈利能力急剧下降,非经常性损益对净利润的影响相对较小,公司主营业务面临较大困境。 基本每股收益和扣非每股收益均为负且降幅巨大 基本每股收益为-0.4368元/股,去年为0.0350元/股,同比下降1,833.33%;扣非每股收益为-0.4265元/股,与去年相比同样大幅下降。这对股东的收益造成严重影响,也反映出公司在盈利能力方面的急剧恶化。 销售费用为17,022,638.81元,同比下降24.41%。虽然费用的降低在一定程度上有助于控制成本,但也可能对公司的市场推广和业务拓展产生不利影响,在竞争激烈的旅游市场中,可能导致公司市场份额的流失。 管理费用99,903,420.29元,同比下降1.58%。尽管有所下降,但考虑到公司业务规模和运营复杂度,管理费用仍处于较高水平,公司在运营效率提升方面可能还有一定空间。 财务费用34,366,636.52元,同比下降5.53%。这主要得益于公司取得银行借款及偿还的债务同比减少。然而,公司的长期借款余额仍较高,截至2024年末为644,150,000.00元,债务压力依然存在,对公司的现金流和盈利能力构成潜在风险。桂林旅游2024年年报解读:净利润暴跌1830.70%,经营挑战与风险并存